从供应商评估、调用权限、数据边界和降级策略控制外部接口风险。
风险边界
梳理发送数据、返回数据、认证方式、服务区域、限额和SLA, 评估供应商中断、变更与数据留存风险。
核心控制
为每个集成使用独立短期凭据, 限制出站目标与数据字段, 设置超时、熔断、重试上限和安全降级。
验收与持续改进
保留供应商评估、调用日志、版本变更和故障复盘, 定期确认不再使用的凭据和数据授权已撤销。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。